Добрый день. Наша организация передала сторонней организации материалы в переработку. Она выполнила работы согласно договора, и поставила изготовленный материал. вопрос в том, что это было в закрытом уже периоде и бухгалтер забыл перевести материалы переданные в переработку со счета 10.07 на 20, провела простым поступлением материала Дт 10 Кт 60. Как теперь исправить ошибку, период закрыт, затраты собраны и списаны, а материалы остались на счете 10.7. Спасибо.